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张峰

张峰 暂无评分

财务管理 税务统筹

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  • 查看详情>> 模块一:企业纳税筹划概述 一、纳税筹划的三大目标   二、纳税筹划的四大平台   企业为什么要进行纳税筹划?企业进行纳税筹划方案设计的平台基础;   企业为什么能够进行纳税筹划?  企业进行纳税筹划平台选择应考虑的因素; 三、纳税筹划的五大原则   四、纳税筹划的六大考虑因素   企业进行纳税筹划应遵循的原则;企业进行纳税筹划应考虑的因素;   企业纳税筹划所遵循原则的实质含义;各因素对企业筹划方案设计的影响程度; 模块二:纳税筹划的九大方法及经典案例解析(该部分内容占总课时2/3、) 一、利用企业性质进行筹划法; 二、业务拆分筹划法; 方法设计原理解析;   方法设计原理解析; 经典案例讲解;   经典案例讲解; 三、改变供应链筹划法;   四、改变经营方式筹划法; 方法设计原理解析;   方法设计原理解析;   经典案例讲解;   经典案例讲解; 五、改变交易方式、地点筹划法;  六、重组、合并与分立筹划法; 方法设计原理解析;   方法设计原理解析; 经典案例讲解;   经典案例讲解; 七、税收优惠政策筹划法;八、转移价格、利润转移筹划法; 方法设计原理解析;   方法设计原理解析; 经典案例讲解;   经典案例讲解;    九、不战而屈人之兵筹划法! 模块三:企业涉税风险防范 一、税务风险产生原因分析二、企业降低税务风险的方法 三、税务风险的自我检测  四、2014年税务稽查重点 五、税务稽查中应注意的几点事项  六、税务处理中的常见问题 税务检查查帐工作的主要检查事项   企业所得税处理中的常见问题 账外经营的检查   增值税处理中常见问题 税务稽查中的约谈技巧 营业税处理中常见问题
  • 查看详情>> 一、纳税基础知识篇  企业所面临的税务挑战和风险;    1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险 1.1三大挑战:政策类、数据类、证据类 1.2六大风险点:发票管理、政策运用、损失备案、责任认定、纳税评估、新政出台 2、导致税务稽查的五大原因解析 2.1领导批示:国美税务事件深度解析; 2.2有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析; 2.3专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放; 2.4当地稽查:有代表性的税务稽查三大案例解析; 2.5纳税评估:税务五大获奖纳税评估案例解析; 3、 与发票有关的税务政策理解与把握    1、新发票管理办法要点解析 2、发票能够税前扣除的五大要素; 3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享 二、企业税务规划篇  公司节税事项判断与决策经验分享 1、公司多渠道融资的节税安排 2、中石油高管低价购房门事件 3、公司销售过程中的节税安排 3.1各项费用的合规扣除:会议费、中介费、公关费 3.2赠品的节税安排:与产品直接、间接、无任何关联 4、公司薪酬体系内的节税安排    4.1股东、高管、销售人员、其它员工 三、税制、税务机构改革篇  建立纳税人自愿遵从的税收体系 1、为纳税人提供更多的服务选择 2、提高公众在税收体系中的参与度 3、简化办税流程  税务稽查方式的转变 1、当今税务稽查程序解析 2、税务稽查方式的转变给企业纳税带来的影响  税制的改革对企业税务利润的影响 1、地区税务环境所带来的影响 2、税收经济出现后企业的三大收益点 3、地区税收竞争将导致那些产业的转移
  • 查看详情>> 模块一:营改增出台背景以及营改增对国家财政收入以及企业的影响 模块二:营业税与增值税 营业税与增值税税种分析 增值税征收管理风险 营改增政策(过渡政策以及优惠政策) 模块三:增值税筹划与风险控制 公司行业,业务分析 税收筹划 筹划基础上的风险控制
  • 查看详情>> 模块一:税务稽查形势分析 一、面对税务稽查,企业的复杂心态分析;    二、二、我国税法的改革方向与稽查的总体形势; 三、2013年税务稽查工作结果的回顾;  四、2014年税务稽查工作目标及稽查重点领域。 模块二:税务稽查情况概述 一、企业被稽查原因的分析;             二、 二、税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分; 三、税务稽查基本方法及稽查案例分析;    四、四、税务稽查证据搜集与固定概述。 模块三:增值税业务常见问题及主要检查方法 一、纳税义务人常见问题及检查方法        二、二、征税范围常见问题及检查方法 三、税率常见问题及检查方法              四、四、销项税额常见问题及检查方法 五、进项税额常见问题及检查方法          六、六、抵扣凭证常见问题及检查方法 七、减免税方面常见问题及检查方法           模块四:营业税业务常见问题及主要检查方法 一、纳税人常见问题及检查方法           二、二、征税范围和税率常见问题及检查方法 三、计税营业额常见问题及检查方法       四、四、其他项目常见问题及检查方法 模块五:企业所得税业务常见问题及主要检查方法 一、收入项目常见问题及检查方法        二、二、扣除项目常见问题及检查方法 三、资产处理常见问题及检查方法        四、四、税收优惠常见问题及检查方法 五、所得额常见问题及检查方法          六、六、应纳税额常见问题及检查方法 模块六:个人所得税业务常见问题及主要检查方法 一、纳税人常见问题及检查方法         二、二、 扣缴义务人常见问题及检查方法 三、征税范围常见问题及检查方法       四、四、计税收入常见问题及检查方法 五、免税收入常见问题及检查方法       六、六、特殊计税方法的检查 模块七:其他税种业务常见问题及主要检查方法 一、消费税常见问题及检查方法         二、 房产税常见问题及检查方法 三、资源税常见问题及检查方法         四、土地使用税常见问题及检查方法 五、印花税常见问题及检查方法         六、土地增值税常见问题及检查方法 模块八:税务稽查结论分析与稽查应对 一、税务稽查过程中的税务文书          二、税务违法行为的法律责任 三、税务稽查过程中的沟通技巧         四、税务稽查结论的分析 五、危机公关的技巧   本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。
  • 查看详情>> 模块一:企业所得税汇算整体工作方略及战略风险防范 1、汇算清缴结果属于“高稽查风险结果”的几种情况分析; 2、税务机关对企业汇算清缴申报资料的主要审核事项; 3、税务机关对年度汇算结果纳税评估审核的主要内容; 4、企业所得税预缴与年终汇算清缴的协调与管理; 模块二:企业所得税汇算清缴整体知识性架构及战略掌控 一、所得税汇算清缴程序性及基本逻辑性的知识架构 1、差异形成原因分析及企业错误的账务处理对汇算调整的影响; 2、企业所得税优惠政策适用的程序性处理; 3、汇算期及汇算期结束后发现汇算申报错误的处理; 二、企业所得税系列法规整体知识性架构 1、所得税法中“收入”的理解与掌握; 2、扣除项目“真实性原则”的理解与运用; 3、扣除项目“合理、相关性原则”的理解与运用; 4、扣除项目“历史成本原则”的理解与运用; 5、扣除项目划分收益性支出与资本性支出原则的理解与运用; 6、成本扣除项目的税法要求的理解与运用; 7、扣除项目对发票的整体要求及新《发票管理办法》对所得税汇算的影响; 模块三、收入类具体项目的差异调整与新政策盘点 1、收入类项目最新政策盘点; 2、财政性资金收入的处理与调整; 3、视同销售项目的处理与调整; 4、商业折扣、折让及现金折扣项目的处理与调整; 5、商业上“买一送一”的处理; 6、借给关联企业现金,是否要算利息收入?抽逃资金有怎样的税务风险? 模块四、扣除类具体项目差异调整与新政策盘点 1、扣除类项目最新政策盘点; 2、工资薪金税前扣除范围、原则及跨年支付的问题; 3、职工福利费标准和范围; 4、职工教育经费和工会经费的扣除要求 5、基本社保支出、补充养老和补充医疗的扣除要求 6、关于金融企业同期同类贷款利率确定问题;(非金融机构贷款利息的列支) 7、关于企业员工服饰费用支出扣除问题;(劳保费用的列支) 8、业务招待费、会议费的扣除要求; 9、佣金、手续费的扣除标准; 10、关联方之间融资的利息扣除问题; 11、公益性捐赠支出的扣除; 模块五、资产类具体项目差异调整与20123年新政策盘点 1、资产计税基础的确定与理解; 2、在建工程未能取得全额发票问题转固的处理; 3、改建、扩建支出的处理及折旧、摊销年限的确定; 4、投资撤回或减少投资的税务处理问题; 5、装修费、开办费的摊销问题; 6、最新资产损失税前扣除政策变化与关键问题解析; 模块六、优惠政策、征收管理类项目与申报表填报最新政策解析 模块七、现场答疑

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